Fiscalité des sociétés

Conseil Fiscal & Optimisation

La fiscalité des entreprises est un terrain complexe, en perpétuelle évolution. Notre approche combine une lecture technique rigoureuse du droit fiscal et une vision stratégique des enjeux. Nous ne no…

La fiscalité des entreprises est un terrain complexe, en perpétuelle évolution. Notre approche combine une lecture technique rigoureuse du droit fiscal et une vision stratégique des enjeux. Nous ne nous contentons pas de déposer vos déclarations — nous construisons avec vous une stratégie fiscale durable, défendable et optimisée, en tenant compte de l'ensemble de vos structures.

Nos prestations
01

Audit fiscal

Revue complète de votre situation fiscale : identification des risques d'exposition, des positions non défendables et des opportunités d'optimisation inexploitées.

02

Optimisation de la charge fiscale

Analyse et activation des options fiscales disponibles : régime mères-filles, intégration fiscale, crédit d'impôt, timing des opérations, exonérations sectorielles.

03

Structuration des opérations

Conseil sur le schéma fiscal optimal pour les acquisitions, cessions, apports partiels d'actifs, fusions et restructurations de groupe.

04

Fiscalité immobilière

TVA immobilière, plus-values professionnelles et particulières, régimes des SCI/SNC, locations meublées, structuration des holdings immobilières.

05

Assistance lors d'un contrôle fiscal

Représentation et défense lors d'une vérification de comptabilité ou d'un ESFP. Analyse des propositions de rectification, préparation des réponses et recours.

06

Prix de transfert

Documentation de la politique de prix de transfert pour les groupes avec des entités dans plusieurs pays. Sécurisation et justification des flux intra-groupe.

Nos engagements

Ce que vous pouvez attendre de nous

Veille fiscale permanente communiquée à nos clients
Positions défendables, documentées et argumentées
Coordination avec vos autres conseils (avocat, notaire)
Anticipation des réformes fiscales et de leurs impacts opérationnels
Réactivité lors d'un contrôle ou d'un contentieux
Pour qui

Cette expertise est faite pour vous si…

Groupes de sociétés et holdings
Investisseurs immobiliers et marchands de biens
Dirigeants en phase de cession ou de transmission
Sociétés à dimension internationale ou multi-entités

Vous ne savez pas si cette expertise correspond à votre situation ?

Décrivez-nous votre besoin
Questions fréquentes

Les dirigeants nous demandent

01

Comment réduire légalement l'impôt sur les sociétés de mon entreprise ?

Il existe de nombreux leviers d'optimisation légaux : activation du crédit d'impôt recherche (CIR), choix des méthodes d'amortissement, optimisation des rémunérations dirigeants, intégration fiscale en cas de groupe, régime mères-filles pour les holdings, timing des investissements et des charges exceptionnelles. ADVY PARTNERS réalise un audit fiscal préalable pour identifier les leviers les plus adaptés à votre situation.

02

Qu'est-ce qu'un contrôle fiscal et comment s'y préparer ?

Un contrôle fiscal (vérification de comptabilité pour les entreprises, ESFP pour les particuliers) est une procédure par laquelle l'administration vérifie la sincérité de vos déclarations. La meilleure préparation est une comptabilité rigoureuse, documentée et cohérente. En cas d'avis de vérification, ADVY PARTNERS vous assiste dès la première réunion, prépare les réponses aux demandes d'informations et vous représente tout au long de la procédure.

03

Quelle est la différence entre optimisation fiscale et fraude fiscale ?

L'optimisation fiscale consiste à utiliser légalement les dispositifs prévus par la loi pour réduire sa charge fiscale — c'est un droit reconnu par le Conseil d'État. L'abus de droit est la frontière à ne pas franchir : il s'agit d'opérations dont le seul but est fiscal, sans substance économique réelle. La fraude fiscale, quant à elle, implique la dissimulation délibérée de revenus ou d'actifs. ADVY PARTNERS ne conseille que des schémas fiscalement sûrs et économiquement justifiés.

04

Comment fonctionne l'intégration fiscale pour un groupe ?

L'intégration fiscale permet à une société mère de consolider les résultats fiscaux de ses filiales détenues à plus de 95%. Les bénéfices des unes compensent les déficits des autres, réduisant l'assiette globale de l'IS. Ce régime est particulièrement avantageux pour les groupes mixant des entités bénéficiaires et déficitaires. Sa mise en place nécessite une option formelle auprès du fisc et un suivi rigoureux des prix de transfert intragroupes.

05

Mon entreprise à Montpellier peut-elle bénéficier d'avantages fiscaux régionaux ?

Oui. Les zones franches urbaines (ZFU), les zones d'aide à finalité régionale (AFR) ou encore le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) peuvent offrir des exonérations significatives d'IS, de cotisations patronales ou de CFE selon la localisation et l'activité. Montpellier et la région Occitanie disposent également de dispositifs d'aide à l'investissement. Nous analysons systématiquement l'éligibilité de nos clients à ces dispositifs.

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